城区审计局上半年工作总结
20*年上半年,*区审计局以科学发展观为统领,以深化创建学习型机关活动为动力,围绕区域经济工作中心,认真履行审计监督职能,不断推进审计工作创新。
一、强化审计监督,加大执法力度
我局全年计划开展审计项目30个,5项专项审计调查和2项效益审计调查。截至6月15日,共完成审计项目12项,审计调查1项,在审项目8项,延伸审计单位75个;查处违规金额5133万元;管理不规范金额42085万元;应调账金额1841万元;应上缴财政金额5127万元,已上缴金额2489万元。
(一)总结提升预算执行审计
上半年完成了对*区20*年度财政预算执行和其他财政收支的审计。围绕同级财政审计,我局还开展了对区环保局、区市政管委等5个部门的决算草案审计。审计结果客观、全面地评价了区级预算执行情况,反映了在资金使用、资金管理、资金投向等方面存在的不足和问题,审计基本达到了预期的目标,得到了区领导的认可,区人大的肯定。区长张建东提出,对审计查出问题各有关单位要举一反三,要积极进行整改,认真落实解决,自觉接受审计监督。区人大常委会审议并通过了《*区20*年预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,认为区审计部门依法加强对财政预算执行和其他财政收支情况的审计,对查出的问题提出了有针对性的审计决定和审计整改意见,工作卓有成效。
为进一步提升审计成果,通过审计促进被审计单位进一步加强管理,我局将审计中发现的问题进行了归纳和分析,按照区人大常委会要求,对财税部门落实审计报告整改情况进行跟踪了解、审计回访,不断提高审计成果综合利用水平。
(二)关注重点服务大局,全面搞好固定资产投资审计
上半年,我局先后开展了对*区月坛体育馆修缮改造工程、后广平胡同等14栋简易楼排险腾退资金、展西路拆迁资金、德内大街市政道路改造工程基本建设项目的跟踪审计等工作。
随着奥运的临近,我局在全面搞好投资项目审计的同时,及时调整工作重点,围绕我区奥运项目工程,开展对奥运场馆的跟踪审计。在审计工作中,全面贯彻落实市政府奥运工程监督工作方针及审计署奥运工程审计监督工作突出“质量、安全、工期、资金”的要求和我区《关于加强奥运场馆工程建设监督工作的通知》的精神,坚持“依法监督、严格程序,关口前移、重在预防,全程介入、全程监督”的工作方针,从代建单位项目管理、监理监督的关键环节、施工过程重点建设部位和重点建设材料质量控制等方面入手,加强对奥运场馆建设质量监督。
(三)不断探索,深入开展经济责任审计
今年上半年分别开展了对区科委主任、区人事局局长、区政府机关事务服务中心主任、*区建委主任等8项经济责任审计。在经济责任审计的工作中,我局不断探索新思路,突破传统审计方法,在审计中大胆尝试了计算机辅助审计与常规审计相结合的方法,提前导入财务电子数据,充分发挥辅助审计的分析、整理、筛选数据等功能,发现审计疑点,确定审计重点。在工作中我们还注重“审、帮、促”相结合,对审计涉及的担任领导职位的干部,及时进行审计法、会计法的宣传,使其增强责任意识,管理意识,有效地起到了审计关口前移防患于未然的作用。
(四)围绕重点认真搞好专项资金的审计
我局加强了对教育专项资金及卫生专项资金的审计。随着近年来政府对教育系统投资的不断加大,教育投入的效果如何,已成为各级政府及全社会关注的热点问题之一。对此,在与教委财务部门进行多次沟通,并在审前调查的基础上,对区教育专项资金的情况进行了认真分析,确定将用于教育信息化工程建设、用于布局调整和初中校建设工程的投资作为审计重点,制定了审计实施方案,确定了延伸审计范围,对*八中等专项资金额度较大的13个学校的资金使用情况进行了审计。并重点延伸审计了16个学校及部门,抽查资金为9416万元,占三项支出的53.4%。
在对区卫生专项资金管理使用情况的审计过程中,我们重点对20*年度区拨卫生系统用于预防保健、社区卫生、购置设备等专项资金的管理、拨付和使用情况进行了审查,并对内控制度的健全性、符合性进行了测试。对重要事项作了必要的延伸,抽审了复兴医院、第二医院等6家专项资金使用单位。此次共审计财政拨入资金9755.76万元,占本年度财政拨款总额的61.12%。
(五)服务宏观,认真开展审计调查
上半年我局为服务宏观调控,适时开展了社区卫生医疗收费、部分街道绿化建设与养护资金等审计调查。对社区卫生医疗收费进行审计调查,是我们首次对医院业务系统进行计算机辅助审计,工作业务量大,新情况多,涉及领域生疏,对此,局领导及时帮助调整审计思路,做好审前调查与思想准备。搜集资料,熟悉现状,并不断与相关部门进行沟通、联系。
为配合奥运会前的城市建设,摸清我区街道绿化资金投入的主要渠道和总体规模,揭示资金管理和使用过程中存在的问题,我们开展了对部分街道绿化建设与养护资金的审计调查。发现存在养护、施工等缺乏规范性的管理制度;街道绿化职责不清,财权事权不匹配;资金使用混淆等问题。
二、服务基层单位,扎实开展内审工作
今年上半年,内部审计工作以指导、服务作为工作重点,以求实务真、推进构建和谐社会为目标,通过开展各种培训及活动,全面推进了全区内部审计工作的开展。内审协会组织召开区属事业单位内审工作座谈会,在交流工作、提高认识的基础上,根据内审单位的需求,适时举办了内部审计相关知识、固定资产投资审计等培训,召开理事大会,及时总结推广华融、教委、环卫等单位涉及管理审计、计算机辅助审计等方面的典型经验,注重横向学习与提高,与大兴、通州内审协会进行了有益的交流学习,使内部审计工作得到了稳步发展。
三、夯实基础,不断提升审计干部队伍整体素质
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会员免费查看3、继续加强对审计执法规范化以及各项规章制度执行等项工作贯彻落实情况的考核、检查工作。
4、继续进行全局计算机网络化建设,开发审计项目管理软件等。
5、不断丰富干部职工的文化和业余生活,营造良好的和谐环境。